鑫耀产融集团审计合规委员会召开2025年第2次会议
发布时间:2025.07.24 信息来源:审计法务部 纪检监察办 文章作者:王靖 朱美燕
7月23日,鑫耀产融集团党委书记、董事长童彪主持召开审计合规委员会2025年第2次会议。集团公司党委副书记、总经理谭源,公司领导班子成员参加。

会上,审计法务部汇报了2025年上半年专项内部审计情况、历年审计发现问题和2025年一季度专项审计发现问题整改情况,与会人员围绕审计结果及后续整改方向进行了深入交流。
会议指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。集团公司内部审计要立足经济监督定位,在规范内部管理、防范控制风险、规范权力运行等方面发挥促进和保障作用。
会议要求,一要聚焦主责主业,拓宽审计监督领域,紧扣财务收支的真实性、合法性和效益性,严控项目决策、资金支付、项目建设、招标采购等关键领域风险。二要聚焦权力运行,强化审计监督手段,以责任落实为核心,不断规范权力运行、防范经济风险、促进廉政建设。三要高标准、严要求,持续加强实践锻炼和“以审代训”,熟悉掌握政策法规及财务、工程管理等专业知识,提升查处重大问题、揭示重大风险的斗争本领和专业能力。四要坚持结果导向,强化责任落实,切实把整改责任压实到岗到人,做到层层负责,把问题整改纳入个人及单位绩效考核。完善责任倒查机制,强化责任追究,严肃追责问责,不断提升结果运用质效。
会议强调,审计质量是审计工作的生命线。审计法务部要主动作为、勇于担当,不断强化法治观念和质量意识,坚持求真务实,切实提升审计工作的层次和水平。内部审计要持续深化改革创新,及时揭示风险隐患,不断提高审计建议质量,提出能直接转化为集团具体政策措施的审计建议,为集团高质量发展清障护航。
会议还审议了其他事项。
集团公司综合行政部、计划财务部、纪检监察办公室、投资发展部、融资业务部、审计法务部、招标采购部主要负责人及相关人员参加会议。