鑫耀集团审计合规委员会召开2023年度工作会议
发布时间:2023.12.29 信息来源:工程管理部 审计法务部 文章作者:蒋洋 秦博杰
12月28日,鑫耀集团审计合规委员组织召开2023年度工作会议,集团公司党委书记、董事长、审计合规委员会主任童彪主持会议,集团公司党委副书记、总经理、审计合规委员会主任谭源,党委委员、财务总监李从兵参加会议。

会议听取了2023年审计合规工作开展情况汇报,并审议了2024年度工程项目财务决算拟采购审计单位以及2024年内部审计工作计划。
会议指出2023年集团公司审计合规工作围绕集团战略目标和转型发展布局,立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局,以“强内控、防风险、促合规”为工作目标,不断提升集团公司风险管理水平。

会议要求一是坚持党的领导,把准审计方向。要主动发挥审计合规委员会职能作用,坚持目标导向,把审计工作放在集团发展全局中去谋划思考,主动围绕中心,自觉服务大局,以高质量的审计工作保障集团公司稳健发展。二是强化审计监督,推动法治建设。要切实推进法治建设,加强合规管理,深化审计监督,强化审计结果运用,依法依规开展审计监督服务,及时揭示问题、风险预警,提升精准审计监督效能。三是加强能力建设,提升审计质效。要坚持从严审计,不断完善审计监督体系,提高审计监督能力,持续强化审计监督与纪检监察的协调配合,形成贯通联动的工作合力,确保审计监督的权威性与实效性。四是强化结果运用,健全长效机制。要分项目建立“审计整改清单”、“整改检查清单”,坚持动态管理、跟踪核实、对账销号机制,强化审计整改回头看,落实审计闭环管理;要深化成果运用,建立审计成果在经营管理、人事、绩效考核、监察问责的联动机制,将审计结果作为考核、任免、奖惩干部职工的重要依据,确保集团公司规范运营,轻装上阵,高质量发展。
集团审计合规委员成员,集团各部门(公司)主要负责人列席会议。